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《会计师》2022年17期

 
目录
观察
金融行业关键审计事项披露问题研究黄德汉;1-3
理论探索
企业绿色投资对大股东股权质押的经济影响路径研究——基于ESG信息披露视角姬敏;张帷;4-7
“互联网+”时代企业财务管理创新研究李守燕;8-10
A公司控股股东股权质押对公司价值的影响研究刘梦;刘宇会;11-13
业财融合赋能外贸企业“两金”管控的探索黄园园;周柏云;14-16
论当代大学生教育投资及其回报丁卫萍;17-19
管理会计在留抵退税风险应对中的应用研究王善彩;20-23
财务与管理
基于财报视角的公司经营质量分析——以宁波东力为例李年乐;文君丽;李天平;文芳;24-27
房地产企业全面预算管理困境及对策郑玉梅;28-30
基于财务BP视角的企业财务管理模式分析陆瑞娣;31-33
关于PPP项目投资运营中财务风险控制的思考林超群;34-36
新形势下高职院校业财融合新模式探究李莉;37-39
新《政府会计制度》下管理会计在高校的应用研究冯佳慧;40-42
高新技术企业研发费用加计扣除归集及核算探讨方淑华;43-45
公立医院精细化预算管理探析张颖;46-48
建筑企业全面预算管理的优化研究姜雨平;49-51
企业去杠杆的途径及其效果研究——以H集团为例翟梓彤;52-55
新形势下高校预算管理优化策略兰莹;李妍妍;56-58
房地产企业税收风险成因与应对探索陈碧珍;59-61
建筑工程企业项目成本管理与控制朱林;62-64
业财融合在产业园转型中的运用探究丁慧燕;65-67
基于医院高质量发展的全面预算管理改进案例研究戴思聪;杜正阳;丁凡霖;张艳;68-70
业财融合在现代制造企业中的运用彭静;71-73
灵活用工税务合规性探析张智;毛国育;74-76
战略管理视角下企业集团投资问题与建议钱燕;77-79
集团企业资金结算中心财务集中化管理的探讨王勤;80-82
内控与审计
新时期公立医院内部控制与风险管理措施李铂;83-85
前后任注册会计师意见分歧的解决对策——以航天通信的重新审计为例刘成立;王涵;86-89
财会监督与审计监督协同发展研究秦亚琳;陈纲;90-92
民营企业内部审计存在的问题及其对策探究孙家和;93-95
连锁超市财务内部控制探究李颀威;96-98
内控视角下的高校财务管理张洁岚;99-101
深入开展研究型审计 赋能企业高质量发展查秋月;102-104
高校绩效审计存在的主要问题及对策初探颜日娟;105-107
新个税法下工资薪金所得纳税筹划探析袁宏;108-110
地方高校信息化审计人才培养困境及化解对策何姣;李洁;何奕佳;111-113
工作研究
从绩效评价应用视角讨论高校中央财政科研专项的绩效指标设计王瑶;114-116
高职院校新校区建设项目竣工财务决算现状探析——以广西S高校为例诸葛明旺;117-119
江苏省省属本科院校财务微信公众号运营现状分析秦竹萍;张莲银;120-122
浅谈医改形势下公立医院全面预算绩效管理的重要性颜雅敏;123-125
高校全面预算管理信息系统构建——以S大学为例曾珂;126-128
公立医院医保账务处理及对账方法探讨余冰珂;129-131
“四新”建设背景下会计专业研究生创新能力提升对策分析韩金红;王聪;132-134
翻转课堂教学模式下大学生自主学习能力提升策略探究——基于会计学专业学生的研究牛丽云;135-137
管理会计课程思政的内在逻辑和融入设计马丽英;138-141
高校会计档案电子化工作问题研究吴敏;142-144
事业单位政府采购预算管理存在的问题及对策张硕;145-147
新形势下优化事业单位科研经费管理举措探析姚慧玲;148-150
新收入准则对信息系统集成建设企业的影响及对策李桂芳;151-153
专题
从税收视角看洞庭湖生态经济发展片区经济高质量的绿色发展陆沛年;双宏;154-158
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